年初以来,市住房公积金管理中心加大了内审工作力度。一是改原来的年底集中稽核调整为日常稽核,保证稽核审计工作的及时性;二是大幅提高业务档案的抽查比例,强化稽核审计工作的准确性;三是扩大审计范围,首次将财务工作纳入稽核审计工作,对财务经费凭证、业务凭证、系统内财务报表、银行存款、增值收益及分配等资料数据进行了重点审计,强化稽核审计工作的全面性;四是突出问题整改。稽核中发现的问题及时与相关业务部门进行反馈,确保问题及时解决。
本次共抽查贷款档案243份、提取档案1288份、归集缴存业务档案664份,均超过该业务档案总量的10%。除业务档案外,还对城区及两县33个按揭准入项目的资料审核及现场勘察行为进行了抽查监督。通过加强内审工作,进一步规范了内部管理,确保我市住房公积金资金安全有序运行。
张龙